人行銀川中支扎實(shí)開展審計(jì)整改?持續(xù)完善內(nèi)控治理

2022-06-15 23:43
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摘要:人行銀川中支黨委從嚴(yán)從實(shí)組織開展對(duì)照自查整改,強(qiáng)化主體責(zé)任,統(tǒng)籌安排補(bǔ)齊管理短板,進(jìn)一步健全完善屢審屢犯防控長(zhǎng)效機(jī)制,積極推動(dòng)基層央行更規(guī)范、更高效履職。

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人行銀川中支黨委從嚴(yán)從實(shí)組織開展對(duì)照自查整改,強(qiáng)化主體責(zé)任,統(tǒng)籌安排補(bǔ)齊管理短板,進(jìn)一步健全完善屢審屢犯防控長(zhǎng)效機(jī)制,積極推動(dòng)基層央行更規(guī)范、更高效履職。
  
人行銀川中支黨委堅(jiān)持把審計(jì)整改與巡視、全面從嚴(yán)治黨檢查反饋問題緊密結(jié)合,并對(duì)標(biāo)對(duì)表人民銀行黨委要求,將自查整改任務(wù)細(xì)化分解為舉一反三改、壓實(shí)責(zé)任改、協(xié)同聯(lián)動(dòng)改、建章立制改和嚴(yán)明紀(jì)律改等5項(xiàng)具體要求,統(tǒng)籌推進(jìn)“地毯式”整改;內(nèi)審部門建立各部門對(duì)照自查發(fā)現(xiàn)問題和整改情況臺(tái)賬,納入單位部門領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任和業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)的范圍,上下聯(lián)動(dòng)組織開展“自查自糾整改月”活動(dòng)、印發(fā)清零排查專項(xiàng)方案,跟蹤督促指導(dǎo)地市中支和縣支行相關(guān)條線做好對(duì)照自查工作。寧夏轄區(qū)各單位各部門自覺把對(duì)照自查整改作為重要的政治任務(wù),把著眼健全領(lǐng)導(dǎo)決策機(jī)制、強(qiáng)化內(nèi)部管理和完善協(xié)同高效的溝通體系作為整改工作的落腳點(diǎn),著力健全制度體系,提升基層央行治理能力。
  
人行銀川中支先后修訂《國(guó)家外匯管理局寧夏分局會(huì)議管理制度》,對(duì)局長(zhǎng)辦公會(huì)、局務(wù)會(huì)等決策程序進(jìn)行規(guī)范;修訂《人民銀行寧夏轄區(qū)零星采購(gòu)管理辦法》,明確談判磋商采購(gòu)實(shí)施的具體程序;制定《后勤服務(wù)外包單位監(jiān)督考核辦法》,加強(qiáng)對(duì)外包服務(wù)的監(jiān)督管理;前移法律審核關(guān)口,把法律咨詢貫穿各執(zhí)法部門綜合執(zhí)法檢查工作的全過程各環(huán)節(jié);注重發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)安全與信息化委員會(huì)辦公室對(duì)信息化項(xiàng)目的統(tǒng)籌管理職能,推動(dòng)“過緊日子”要求落實(shí)落細(xì)。
  
補(bǔ)齊管理短板,推動(dòng)建立長(zhǎng)效機(jī)制是有效落實(shí)人民銀行黨委部署防范審計(jì)屢審屢犯工作要求的關(guān)鍵。人行銀川中支黨委積極構(gòu)建防范和糾正屢審屢犯的長(zhǎng)效機(jī)制,首先是充分發(fā)揮內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé),以每年編報(bào)內(nèi)控報(bào)告為契機(jī),推動(dòng)財(cái)務(wù)預(yù)算、政府采購(gòu)、合同管理等重點(diǎn)部門和人員樹牢內(nèi)控優(yōu)先理念,強(qiáng)化內(nèi)控制度執(zhí)行,推動(dòng)制度成果轉(zhuǎn)化為治理效能,從源頭上杜絕違規(guī)違紀(jì)問題發(fā)生;組織干部職工學(xué)習(xí)因違反內(nèi)控管理制度導(dǎo)致觸碰底線紅線的典型案例,強(qiáng)化以案釋制、以案示警,促進(jìn)形成敬畏制度、尊崇制度的良好氛圍。其次是發(fā)揮“大監(jiān)督”工作機(jī)制作用,健全審計(jì)整改協(xié)同聯(lián)動(dòng)機(jī)制,實(shí)現(xiàn)監(jiān)督整改共促,防止小問題拖成大問題,小錯(cuò)誤釀成大錯(cuò)誤;認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)整改的指導(dǎo)意見》,制定《人民銀行寧夏轄區(qū)審計(jì)整改工作管理辦法》,補(bǔ)齊防范屢審屢犯的制度體系。再次是堅(jiān)守監(jiān)督首責(zé)、第一職責(zé),嚴(yán)格對(duì)照各項(xiàng)規(guī)章制度認(rèn)真開展預(yù)算管理、內(nèi)部控制、依法行政等審計(jì)項(xiàng)目,督促各單位各部門健全落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)控管理制度,常態(tài)化開展審計(jì)整改評(píng)估,對(duì)整改不落實(shí)造成嚴(yán)重后果的,依規(guī)依紀(jì)依法問責(zé),切實(shí)把從嚴(yán)整改、一嚴(yán)到底的主基調(diào)長(zhǎng)期堅(jiān)持下去。( 作者:記者 陳偉忠 通訊員 祿興能)

 

 

 

 

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