浙江省嘉興財政:四舉措縱深推進財政內控建設

2021-07-23 12:52
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摘要:嘉興市局重點關注公款競爭性存放領域風險、財政資金分配使用環(huán)節(jié)風險、扶貧專項資金監(jiān)管不力風險等九大領域的內控制度完善和執(zhí)行情況,四舉措對內控工作開展全面體檢、不走過場。

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嘉興市局重點關注公款競爭性存放領域風險、財政資金分配使用環(huán)節(jié)風險、扶貧專項資金監(jiān)管不力風險等九大領域的內控制度完善和執(zhí)行情況,四舉措對內控工作開展全面體檢、不走過場。

  

一是堅持動態(tài)調整,完善制度體系。根據(jù)審計、財政監(jiān)督、績效評價發(fā)現(xiàn)的問題以及省廳對財政重點領域和關鍵環(huán)節(jié)的廉政風險點排查情況,結合局內部機構調整,開展內控體系的動態(tài)修訂、調整工作,切實提高內控制度的匹配性、有效性。

  

二是堅持問題導向,開展自查抽查。結合審計、巡視巡察、財政檢查等發(fā)現(xiàn)問題,對部分處室(局)開展重點檢查,對存在的風險事件開展調查并進行通報,督促各處室(局)提高風險防控意識和防控能力。

  

三是注重問題整改,化解內控風險。結合人大、紀委監(jiān)委、審計、財政監(jiān)督、績效評價、內控內審等發(fā)現(xiàn)問題,督促各責任處室(局)注重分析報告,抓好整改落實,有效化解風險。對于檢查發(fā)現(xiàn)財政業(yè)務領域存在的較大風險隱患,以及內控風險提示后仍然發(fā)生的內控問題,開展風險事件調查和處理,增強內控工作實效。

  

四是聚焦數(shù)字賦能,推進信息化建設。按照省廳選擇某項具體業(yè)務開展內控信息化建設進行試點的要求,初步選定財政監(jiān)督檢查信息系統(tǒng)2.0建設與內部控制理念、控制措施有機融合,利用信息化技術,對原有流程進行扁平化改造,建立風險識別和預警機制,切實推動財政內部控制邁向深入。

發(fā)布日期:2021年07月22日

 

 

 

 

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