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課程 4.5

老師 4.5

服務 4.5

盛戈會計網(wǎng)校

2012年5月入駐

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你好老師,我明白了,是不是單位要在年底,根據(jù)會計利潤加減調整事項后計算所得稅費用。同時計算遞延稅款。次年4月30號之前,再給稅務局上報匯算清繳表,正常情況下應交所得稅是不會有差異的,如果確實出現(xiàn)了漏加減的調整事項再通過以前年度隨意調整科目調整。對嗎?如果年底要做這么多的工作好像太緊張了來不及啊。

2018.03.05 23:08 來源: 2017年中级会计实务精讲班课程(下)

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