課件列表
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- 第1节: 内部控制相关法规与基本原理
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課件2 : 1-2国际内部控制理论与法规体系简介 52分41秒 可學50次
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課件3 : 1-3美国做空机构狙击中国概念股的启示 38分51秒 可學50次
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課件4 : 1-4COSO--2013版内部控制新框架简介 35分52秒 可學50次
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課件5 : 1-5企业内部控制措施简介 32分49秒 可學50次
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課件6 : 第一课-内部控制基础知识-随机练习-不限次数 可練無限次
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課件7 : 第一课-内部控制基础知识-随机测验-1次 可練1次
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- 第2节: 加强控制环境建设
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課件1 : 2-1 如何建立有效的控制环境 28分59秒 可學50次
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課件2 : 2-2 有效控制环境的十大属性 40分25秒 可學50次
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課件3 : 2-3 计算机安全控制环境 30分55秒 可學50次
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課件4 : 2-4 XX银行内控合规管理的实践 39分12秒 可學50次
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課件5 : 第二课-加强控制环境建设-随机练习-不限次数 可練無限次
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課件6 : 第二课-加强控制环境建设-随机测验-1次 可練1次
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- 第3节: 做好风险管理
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課件1 : 3-1 风险管理基本概念 40分9秒 可學50次
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課件2 : 3-2 COSO 2017年版企业风险管理新框架 33分10秒 可學50次
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課件3 : 3-3 风险管理过程与风险因果分析方法 35分8秒 可學50次
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課件4 : 3-4 国际内控协会风险与内控模型-1 38分47秒 可學50次
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課件5 : 3-5 国际内控协会风险与内控模型-2 36分3秒 可學50次
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課件6 : 第三课-风险评估-随机练习-不限次数 可練無限次
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課件7 : 第三课-风险评估-随机测验-1次 可練1次
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- 第4节: 开展应用控制评估
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課件1 : 4-1 内部控制评估与评价标准 57分47秒 可學50次
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課件2 : 4-2 内控评价程序、缺陷认定与报告 41分25秒 可學50次
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課件3 : 4-3 ICI应用控制评估方案框架 54分21秒 可學50次
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課件4 : 4-4 ICI五大业务循环评价要点 34分28秒 可學50次
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課件5 : 第四课-评估应用控制-随机练习-不限次数 可練無限次
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課件6 : 第四课-评估应用控制-随机测验-1次 可練1次
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- 第5节: 业务系统控制评估
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課件1 : 1-1业务系统控制概述-1 18分10秒 可學50次
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課件2 : 1-2业务系统控制概述-2 14分30秒 可學50次
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課件3 : 1-3业务系统控制概述-3 19分42秒 可學50次
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課件4 : 2-1保存错误记录的风险暴露 13分1秒 可學50次
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課件5 : 2-2无法接受的会计科目或无法证明的结果的风险暴露 11分13秒 可學50次
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課件6 : 2-3业务中断的风险暴露 6分59秒 可學50次
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課件7 : 2-4错误管理决策的风险暴露 12分46秒 可學50次
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課件8 : 2-5舞弊和贪污的风险暴露 17分9秒 可學50次
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課件9 : 2-6受到法律制裁的风险暴露 12分58秒 可學50次
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課件10 : 2-7成本过高和收入不足的风险暴露 7分33秒 可學50次
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課件11 : 2-8资产损失或毁坏的风险暴露 17分4秒 可學50次
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課件12 : 2-9处于竞争劣势的风险暴露 10分21秒 可學50次
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課件13 : 2-10未实现计划目标的风险暴露 8分28秒 可學50次
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課件14 : 3-1交易处理控制中起始阶段的内部控制 25分45秒 可學50次
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課件15 : 3-2交易处理控制中录入阶段内部控制 15分8秒 可學50次
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課件16 : 3-3交易处理控制中数据通信内部控制 18分24秒 可學50次
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課件17 : 3-4交易处理控制中计算机处理内部控制 13分33秒 可學50次
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課件18 : 3-5交易处理控制中数据存储与检索的内部控制 16分24秒 可學50次
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課件19 : 3-6交易处理控制中输出处理内部控制 11分28秒 可學50次
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課件20 : 4-1如何确定系统中关键控制点的位置 21分40秒 可學50次
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課件21 : 4-2控制措施特性分析 13分57秒 可學50次
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課件22 : 4-3控制措施的选择流程 7分31秒 可學50次
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課件23 : 4-4应用控制文档矩阵 8分3秒 可學50次
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課件24 : 4-5控制措施的成本效益计算 25分28秒 可學50次
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課件25 : 第五课-业务系统控制的有效性评估-随机练习-不限次数 可練無限次
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課件26 : 第五课-业务系统控制的有效性评估-随机测验-1次 可練1次
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- 第6节: 执行风险评估
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課件1 : 6-1 风险评估概述 39分5秒 可學50次
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課件2 : 6-2 ICI 风险分析流程 45分9秒 可學50次
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課件3 : 6-3 如何测评风险等级及其步骤 36分4秒 可學50次
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課件4 : 6-4 销售业务的风险与控制流程 36分10秒 可學50次
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課件5 : 第六课-识别、衡量与管理风险-随机练习-不限次数 可練無限次
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課件6 : 第六课-识别、衡量与管理风险-随机测验-1次 可練1次
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- 第7节: 测评与报告内部控制合规性
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課件1 : 7-1 测评与报告内部控制合规性 35分35秒 可學50次
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課件2 : 7-2 测评与报告内部控制合规性 34分7秒 可學50次
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課件3 : 7-3 测评与报告内部控制合规性 44分1秒 可學50次
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課件4 : 第七课-萨奥法案合规性评价-随机练习-不限次数 可練無限次
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課件5 : 第七课-萨奥法案合规性评价-随机测验-1次 可練1次
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- 第8节: 完善公司治理
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課件1 : 8-1 公司治理基本概念 41分42秒 可學50次
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課件2 : 8-2 ICI公司治理模型和模式 34分7秒 可學50次
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課件3 : 8-3 完善公司治理流程 44分8秒 可學50次
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課件4 : 8-4 公司治理案例分析 43分41秒 可學50次
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課件5 : 第八课-公司治理实务-随机练习-不限次数 可練無限次
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課件6 : 第八课-公司治理实务-随机测验-1次 可練1次
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第1章: 国际注册内部控制师CICS培训课程(必修课程)
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- 第1节: 企业内部控制规范性操作实务(1)-发展战略
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課件1 : 企业内部控制规范性操作实务(1)-发展战略-第一部分 32分46秒 可學50次
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課件2 : 企业内部控制规范性操作实务(1)-发展战略-第二部分 32分35秒 可學50次
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- 第2节: 企业内部控制规范性操作实务(2)-组织架构
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課件1 : 企业内部控制规范性操作实务(2)-组织架构-第一部分 25分49秒 可學50次
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課件2 : 企业内部控制规范性操作实务(2)-组织架构-第二部分 21分28秒 可學50次
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課件3 : 企业内部控制规范性操作实务(2)-组织架构-第三部分 18分56秒 可學50次
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課件4 : 企业内部控制规范性操作实务(2)-组织架构-第四部分 17分54秒 可學50次
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- 第3节: 企业内部控制规范性操作实务(3)-人力资源
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課件1 : 企业内部控制规范性操作实务(3)-人力资源-第一部分 28分42秒 可學50次
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課件2 : 企业内部控制规范性操作实务(3)-人力资源-第二部分 25分43秒 可學50次
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- 第4节: 企业内部控制规范性操作实务(4)-社会责任
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課件1 : 企业内部控制规范性操作实务(4)-社会责任-第一部分 30分32秒 可學50次
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課件2 : 企业内部控制规范性操作实务(4)-社会责任-第二部分 22分31秒 可學50次
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課件3 : 企业内部控制规范性操作实务(4)- 社会责任-第三部分 21分32秒 可學50次
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- 第5节: 企业内部控制规范性操作实务(5)-企业文化
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課件1 : 企业内部控制规范性操作实务(5)-企业文化-第一部分2020011427125235 36分20秒 可學50次
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課件2 : 企业内部控制规范性操作实务(5)-企业文化-第二部分 44分20秒 可學50次
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- 第6节: 企业内部控制规范性操作实务(6)-资金活动
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課件1 : 企业内部控制规范性操作实务(6)-资金活动-第二部分 38分鐘 可學50次
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課件2 : 企业内部控制规范性操作实务(6)-资金活动-第一部分 29分5秒 可學50次
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- 第7节: 企业内部控制规范性操作实务(7)-采购业务
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課件1 : 企业内部控制规范性操作实务(7)-采购业务-第一部分 36分33秒 可學50次
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課件2 : 企业内部控制规范性操作实务(7)-采购业务-第二部分 23分9秒 可學50次
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- 第8节: 企业内部控制规范性操作实务(8)-资产管理
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課件1 : 企业内部控制规范性操作实务(8)-资产管理-第一部分 40分47秒 可學50次
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課件2 : 企业内部控制规范性操作实务(8)-资产管理-第二部分 42分41秒 可學50次
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- 第9节: 企业内部控制规范性操作实务(9)-销售业务
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課件1 : 企业内部控制规范性操作实务(9)-销售业务_1 40分57秒 可學50次
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- 第10节: 企业内部控制规范性操作实务(10)-研究与开发
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課件1 : 企业内部控制规范性操作实务(10)-研究与开发 41分鐘 可學50次
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- 第11节: 企业内部控制规范性操作实务(11)-工程项目
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課件1 : 企业内部控制规范性操作实务(11)-工程项目-第一部分 40分12秒 可學50次
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課件2 : 企业内部控制规范性操作实务(11)-工程项目-第二部分 44分11秒 可學50次
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- 第12节: 企业内部控制规范性操作实务(12)-担保业务
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課件1 : 企业内部控制指引(12)-担保业务-第一部分 43分42秒 可學50次
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課件2 : 企业内部控制指引(12)-担保业务-第二部分 34分34秒 可學50次
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- 第13节: 企业内部控制规范性操作实务-(13)-业务外包
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課件1 : 企业内部控制规范性操作实务(13)-业务外包 41分34秒 可學50次
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- 第14节: 企业内部控制规范性操作实务-(14)-财务报告
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課件1 : 企业内部控制规范性操作实务(14)-财务报告-第一部分 39分8秒 可學50次
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課件2 : 企业内部控制规范性操作实务(14)-财务报告-第二部分 41分20秒 可學50次
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- 第15节: 企业内部控制规范性操作实务-(15)-全面预算
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課件1 : 企业内部控制规范性操作实务(15)-全面预算-第一部分 43分20秒 可學50次
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課件2 : 企业内部控制规范性操作实务(15)-全面预算-第二部分 29分31秒 可學50次
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- 第16节: 企业内部控制规范性操作实务-(16)-合同管理
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課件1 : 企业内部控制规范性操作实务(16)-合同管理 42分40秒 可學50次
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- 第17节: 企业内部控制规范性操作实务-(17)-内部信息传递
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課件1 : 企业内部控制规范性操作实务(17)-内部信息传递-第一部分 40分39秒 可學50次
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課件2 : 企业内部控制规范性操作实务(17)-内部信息传递-第二部分 39分31秒 可學50次
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- 第18节: 企业内部控制规范性操作实务-(18)-信息系统
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課件1 : 企业内部控制指引-(18)-信息系统 32分57秒 可學50次
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- 第19节: 企业内部控制规范性操作实务-(19)-评价指引
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課件1 : 企业内部控制规范性操作实务-(19)-评价指引-第一部分 22分35秒 可學50次
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課件2 : 企业内部控制规范性操作实务-(19)-评价指引-第二部分 41分29秒 可學50次
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課件3 : 企业内部控制规范性操作实务-(19)-评价指引-第三部分 38分7秒 可學50次
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- 第20节: 企业内部控制规范性操作实务-(20)-审计指引
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課件1 : 企业内部控制规范性操作实务(20)-审计指引-第一部分 41分22秒 可學50次
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課件2 : 企业内部控制规范性操作实务(20)-审计指引-第二部分 46分39秒 可學50次
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課件3 : 企业内部控制规范性操作实务(20)-审计指引-第三部分 34分43秒 可學50次
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第2章: 企业内部控制规范性操作实务(选修课程)
課程簡介
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國際注冊內部控制師CICS資格認證網絡課程培訓班報名通知
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本期課程報名信息 |
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報名時間: |
2022年7月4日前 |
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網絡學習+直播課程: |
報名后至2022年8月5日 |
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考試時間: |
2022年8月上旬(詳細考試時間與考試安排再行通知) |
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注:疫情期間嚴格遵守各地防控規(guī)定,具體安排遵照各地復工復學要求為準。 |
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近些年,經營管理回歸理性的時代,為了規(guī)避各種風險,實現(xiàn)企業(yè)的永續(xù)經營,企業(yè)需要尋找強化內部控制體系建設的突破口。突破口的方向可以有兩種選擇:一是按照國內監(jiān)管機構的要求,企業(yè)應當明確內部控制建設的三條主線,即治理結構、財務控制和業(yè)務控制。二是按照COSO內部控制新框架的要求,企業(yè)應當突出治理、風險與合規(guī)(GRC)的理念,因為這一理念將公司治理、風險管理和法律合規(guī)的原則緊密結合成為一個相互聯(lián)系的統(tǒng)一整體。目前,合規(guī)風險已日益成為企業(yè)面對的主要風險,企業(yè)提高風險管理能力也就是要提高識別、評估和控制風險的能力,支持企業(yè)使命、愿景和核心價值的實現(xiàn)。
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無論是選擇一,還是選擇二,其共性要求都強調了“治理”的重要性。治理意味著認真經營企業(yè),確保企業(yè)的各項經營活動按照政府法規(guī)、企業(yè)章程、內部標準和董事會決議來完成。治理結構是內部控制建設和實施的基礎,主要包括董事會構成及運行規(guī)則、內部組織結構設置及責權分配等。由此可見,只有企業(yè)高級管理層重視內部控制體系建設,董事會在監(jiān)督企業(yè)層面的內控管理工作中發(fā)揮關鍵性的作用,全體員工認真履行各自的崗位職責,才能確保內部控制體系執(zhí)行的有效性。
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建立一套科學合理、完善高效的內部控制體系絕非企業(yè)某一部門可以獨立完成,它需要整個企業(yè)上至董事會成員及管理團隊的組織與協(xié)調,下至每一位員工的參與和執(zhí)行。內控總監(jiān)和內控經理作為企業(yè)內控體系的設計、實施與日常監(jiān)控者,如何在壓力之下當好教練員的角色,通過建立以風險為導向的內部控制體系來監(jiān)控和規(guī)避企業(yè)的法律風險、運營風險與財務風險,確保企業(yè)穩(wěn)健可持續(xù)發(fā)展,這對企業(yè)管理層與內控專業(yè)團隊都將是十分嚴峻的挑戰(zhàn)。術業(yè)有專攻。無論是企業(yè)建立并實施強有力控制環(huán)境,還是以標準化的方式規(guī)范業(yè)務流程和控制活動,都需要內控專業(yè)人才。
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考慮當前疫情防控形勢,經國際內部控制協(xié)會ICI中國總部研究,在充分保障CICS培訓效果及學習質量的基礎之上,擬采用線上教學形式開展內部控制培訓。歡迎您參加國際內部控制協(xié)會ICI中國總部舉辦的《國際注冊內部控制師CICS資格認證網絡課程學習班》,具體通知如下:
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一、國際注冊內部控制師證書介紹

證書背景: 國際注冊內部控制師資格認證項目是國際內控協(xié)會(Internal?Control?Institute??,英文簡稱ICI)在全球范圍推廣的職業(yè)人才 教育項目。該資格認證項目建立了全球內部控制職業(yè)人士最初的資格標準和職業(yè)勝任能力持續(xù)改進的要求。它正式承認資格證書持有者具有內部控制通用知識與技能 體系(Common?Body?of??Knowledge,簡稱CBOK)中所闡述的學科知識與技能的勝任能力。具備這種勝任能力使國際注冊內部控制師 為協(xié)助組織設計、執(zhí)行和評估內部控制系統(tǒng),以及協(xié)助管理部門設置風險控制、優(yōu)化業(yè)務流程和實現(xiàn)控制目標作好了各種準備。
頒證機構: 國際內部控制協(xié)會是2002年美國《薩?奧法案》出臺后在美國成立的專門致力于內部控制和公司治理的教育組織和知識技能研發(fā)機構,ICI已開發(fā)形成以 《薩·奧法案》和COSO內部控制框架為基礎的世界一流水平的內部控制和公司治理指南以及專業(yè)評估技術和解決方案。ICI是在全世界唯一能夠提供內部控制 和公司治理領域量化評估工具的組織,是國際內部控制領域職業(yè)團體的代表機構。
認證對象:企業(yè)總經理、內控總監(jiān)、運營總監(jiān)、監(jiān)察/審計/財務/人力資源/質量安全負責人;審計師、會計師、評估師、經濟師、工程師及企業(yè)管理人員;會計、商業(yè)管理、工業(yè)工程等專業(yè)具有三年以上內控管理實踐經驗的本科畢業(yè)生等。
證書收益:
增強個人有效履行內控職責的自信心;
達到與國際標準接軌的職業(yè)勝任能力;?
被專業(yè)權威機構認可為內部控制專家;
協(xié)助組織增強內部控制體系的有效性;
獲得高薪熱門崗位和快速的職務晉升;
擁有專業(yè)平臺交流與經驗共享的機會。
證書查詢:
國際注冊內部控制師工作網?http://cics.nvq.net.cn
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二、培訓內容
專題一:企業(yè)內部控制理論與法規(guī)綜述
專題二:加強控制環(huán)境建設??
專題三:做好風險管理?
專題四:開展應用控制評估?
專題五:實施業(yè)務系統(tǒng)控制與評估?
專題六:執(zhí)行風險評估?
專題七:測評與報告內部控制合規(guī)性??
專題八:完善公司治理
專題九:國際注冊內部控制師知識體系串講
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三、學習教材
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《內部控制管理技能》是ICI國際注冊內部控制師指定的考試輔導用書。本書共分兩部分:第一部分包括兩章內容,主要介紹國際注冊內部控制師(CICS)資格認證項目意義與特點;國際注冊內部控制師的申報條件和考試指南以及相關要求;第二部分包括八章內容,分別介紹國際注冊內部控制師必須掌握的八大技能。這八大技能涵蓋了內部控制體系設計、執(zhí)行、評價和改進全過程所需的理論知識和相關技術方法,注重理論與實際相結合,有利于學員學以致用。
教材中的內部控制知識與技能有利于企業(yè)構建目標相契合的內部控制體系,綜合考慮治理結構、運營管理、風險識別與防范、信息溝通與披露、內控評價與缺陷整改等諸多方面,并運用信息化手段將內控措施嵌入企業(yè)的各個層級、職能部門、作業(yè)單位、甚至每一員工的業(yè)務活動。以此增強企業(yè)風險控制能力,提升核心競爭力和實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。
此外,新版教材還增加了COSO頒布新《內部控制——整合框架》的內容,包括內控新框架整體變化和拓展的領域,重點介紹COSO內控新框架五要素和17原則及其關注點,以及對企業(yè)建立有效內部控制體系的影響。此外還增加了近幾年來美國出臺的與加強內部控制相關的法律,例如《多德-弗蘭克法案》、《沃爾克規(guī)則》等。
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四、培訓師資
培訓擬邀請已獲得國際內控師資格的經驗豐富的專家進行授課,多位老師曾擔任財政部企業(yè)內控標準委員會咨詢專家。培訓方式以授課為主,同時輔以溝通交流與答疑,并進行資格認證考試的復習與指導。對于通過考 試的學員,不僅能獲得國際內部控制協(xié)會頒發(fā)的“國際注冊內部控制師資格證書”,掌握構建企業(yè)內部控制體系的知識與技術方法,而且日后的內控師俱樂部活動、 內控沙龍、內控快訊等后續(xù)服務,將使國際注冊內部控制師成為內部控制領域的先鋒,與時俱進地引領和見證我國企業(yè)內部控制建設的發(fā)展歷程。
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五、學習方式及流程

【1】報名提交
培訓班采用統(tǒng)一報名時間、統(tǒng)一學習進度進行學習,學員填寫及提交《國際注冊內部控制師CICS資格認證申請表》、繳納培訓費用,領取在線學習賬號,預約考試批次準備學習。
【2】領取教材及講義
培訓教材共分紙質版培訓書籍(即《內部控制管理技能》一書)和與紙質版培訓講義兩部分,紙質版培訓書籍和講義在報名成功后項目組將采取快遞寄送的方式進行。
【3】在線學習
學習形式:學員憑學習賬號登錄平臺自主安排時間進行視頻課程學習;
學習內容:必修課程《國際注冊內部控制師CICS培訓課程》8個單元50個課件、測驗練習。
選修課程《企業(yè)內部控制規(guī)范性操作實務》19個單元38個課件。
【4】模擬試題練習
凡合格通過在線學習階段并成功獲取考試資格的學員,可獲得CICS認證培訓考試模擬練習試題進行練習;
【5】專題課程直播教學
學習形式:在規(guī)定的時間登錄平臺進入課程直播間進行專題課程學習;
學習內容:國際注冊內控控制師關鍵知識點直播教學,共計4次課程,每周1次,共計4周,具體學習時間在報名成功后進行一對一通知。
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六、培訓對象
企業(yè)總經理、內控總監(jiān)、運營總監(jiān)、監(jiān)察/審計/財務/人力資源/質量安全負責人;審計師、會計師、評估師、經濟師、工程師及企業(yè)管理人員;會計、商業(yè)管理、工業(yè)工程等專業(yè)具有三年以上內控管理實踐經驗的本科畢業(yè)生等。
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七、培訓費用
國際注冊內部控制師CICS資格認證網絡課程培訓班:課程培訓費為13000元。
匯款方式:
? ? ? 戶??? 名: 中經安信息科技(北京)有限公司
? ? ? 開 戶 行: 中國工商銀行北京四道口支行
? ? ? 賬??? 號: 02000 49309 20111 0212
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八、培訓(考試)時間及地點
完成網絡學習班學習要求,完成相關測驗練習及模擬練習的學員,根據報名的考試批次,在規(guī)定的時間參加ICI中國總部在各地組織的考試。
本期時間安排
1、報名時間:2022年7月4日前
2、網絡學習+直播課程:報名后至2022年8月5日
3、考試時間:2022年8月上旬(詳細考試時間與考試安排再行通知)
注:疫情期間嚴格遵守各地防控規(guī)定,具體安排遵照各地復工復學要求為準。
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九、增值服務

學員所在單位可申請國際內部控制協(xié)會ICI中國總部內控專家的一對一咨詢指導服務,國際內部控制協(xié)會ICI中國總部通過引進國際先進內控知識與技能,結合中國國情研發(fā)出適合企事業(yè)單位內控體系建設咨詢服務產品。內容包括內部控制體系建設、內部控制手冊制定、內部控制評價報告等,涉及企業(yè)、行政事業(yè)單位、商業(yè)銀行三大領域。為客戶構建統(tǒng)一的內部控制管理體系,高效開展內控工作,提升公司治理水平。具體價格歡迎電話咨詢。
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十、報名方式
報名學員可致電國際內部控制協(xié)會ICI中國總部國際注冊內部控制師項目辦公室進行報名,或登錄中國內部控制網www.neikong.com進行在線報名。
報名二維碼:

請下載《國際注冊內部控制師CICS資格認證申請表》并報名提交。
報名電話:400-098-1119? 或致電:010-68004176、68004186
聯(lián) 系 人:孫老師、邱老師
報名郵箱:cert@neikong.com ?
內控資訊交流平臺內控精英俱樂部2000人QQ群:238069870
報名地址:北京市西城區(qū)西直門外大街18號金貿大廈A座1039。
郵政編碼:100044
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國際注冊內部控制師項目辦公室
2022年5月10日
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往期培訓照片
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國際注冊內部控制師2018年9月北京培訓班

國際注冊內部控制師2019年9月杭州培訓班

國際注冊內部控制師2018年8月上海培訓班
學員評價
好評率 94%